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采購管理問題匯總

發(fā)布日期:2018-11-15 發(fā)布人: 原創(chuàng) 瀏覽次數(shù):2674
1、發(fā)票做錯了,但是已經(jīng)結(jié)賬  
原因分析:發(fā)票做錯了,但是已經(jīng)結(jié)賬;  

解決方法:做一張紅字的發(fā)票,將錯誤的藍字發(fā)票沖銷;再做一張正確的藍字發(fā)票。

  

然后去手工結(jié)算,將錯誤的藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算,正確的藍字與入庫單結(jié)算。  

如果有應(yīng)付模塊,發(fā)票審核后將錯誤的藍字發(fā)票和紅字發(fā)票進行紅藍對沖。

  

2、采購發(fā)票上想要體現(xiàn)入庫單號  
原因分析:采購發(fā)票上想要體現(xiàn)入庫單號;  
解決方法:類似的單據(jù)上想要帶出某個字段,在格式設(shè)置上去修改。。  

1、在單據(jù)表頭有個點開格式設(shè)置  

2、選擇表頭欄目(如果是要在表體加,選表頭欄目)  

3、找到入庫單號,勾選上,確定  

4、點自動布局,然后保存就可以了。  

3、采購管理結(jié)賬互斥  

原因分析:上次關(guān)閉U8時存在非正常退出;提示包括  

解決方法:在系統(tǒng)管理上,視圖,清楚異常任務(wù)  

4、付款流程已經(jīng)走完發(fā)現(xiàn)采購訂單上的單價差額很大  
原因分析:付款流程已經(jīng)走完發(fā)現(xiàn)采購訂單上的單價差額很大  

解決方法:流程已經(jīng)走完了,但是發(fā)現(xiàn)訂單上的金額或數(shù)量有問題,想要修改,點表頭的變更。修改完后再保存,審核。  

5、不同的采購訂單生單時,同樣的含稅單價,計算出不同的不含稅單價

系統(tǒng)為了保證無稅金額+稅額=價稅合計的恒等式成立,在金額計算時會將“價格標識”來作為依據(jù)。

報價含稅為true,價格標識為“含稅價”,應(yīng)稅外加,則數(shù)量*含稅單價=價稅合計,無稅金額=價稅合計/(1+稅率) ,無稅單價=無稅金額/數(shù)量得出;

報價含稅為false,價格標識為“無稅價”,則數(shù)量*無稅單價=無稅金額,無稅金額*稅率=稅額,無稅金額+稅額=價稅合計,含稅單價=價稅合計/數(shù)量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”,則【價格標識】根據(jù)供應(yīng)商檔案來取值,

如供應(yīng)商檔案上的“單價含稅”沒有選擇,則錄入的單據(jù)上價稅標識為“無稅價”,否則為“含稅價”;

如取價方式為“供應(yīng)商存貨價格表”,則根據(jù)供應(yīng)商存貨調(diào)價單表頭上的價格標識帶出;

如取價方式為“最新成本”,則根據(jù)該存貨最后一筆歷史單據(jù)上的“價格標識”帶出;

如該存貨是第一次錄入采購單據(jù),則根據(jù)供應(yīng)商檔案上的“單價含稅”來確認;

參照生成的單據(jù)則根據(jù)上游單據(jù)上的“價格標識”帶出。

如果您是以含稅價為主反算其他數(shù)據(jù),采購訂單手工錄入單價情況下,建議供應(yīng)商檔案中勾選單價含稅,則系統(tǒng)是以含稅價為主反算其他數(shù)據(jù)。反之,則不勾選。

6、做了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和采購發(fā)票,手工結(jié)算時,卻找不到這兩張單據(jù)

查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產(chǎn)”設(shè)置為常用條件,查詢時此條件選擇為“是”,即可查詢到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和發(fā)票。

7、采購入庫單和采購發(fā)票數(shù)量不一致,但是重新參照入庫單開票開不出來。

采購發(fā)票參照入庫單時,有一查詢條件“結(jié)算完畢是否顯示”選擇“是”,會將已經(jīng)結(jié)算但是還未開票的入庫單顯示出來,再進行開票即可。



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